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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1271357-782-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEMO 399/SANTA ROSA/LAVATORIO Y OTROS/ DESDE COT ID 1271357-591-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
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R.U.T. |
70.954.200-1 |
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Dirección de Facturación |
Sargento aldea 898 |
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Comuna |
Lampa
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Impuesto |
174741,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sargento aldea 898 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INK BLACK |
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Razón Social |
INK BLACK SPA
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R.U.T. |
77.271.159-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INK BLACK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56122004
| Módulos con fregadero o lavatorio | 1 | Unidad | - Material acero inoxidable o similar
- Medidas aproximadas 90*120*60cm
Debe incluir
- Sector de secado
- Griferia
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$ 187.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 187.990
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$ 187.990
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56101504
| Sillas | 28 | Unidad | - Color blanco
- Medidas 70cm
- Material soporte acero de alta calidad o similar
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$ 23.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 671.720
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$ 671.720
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32101519
| Detectores | 2 | Unidad | - Pantalla: LCD.
- Medidas aproximadas 15,2x5.2x2.5cm.
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$ 29.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.980
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$ 59.980
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Total Neto
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$ 919.690
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 174.741
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$ 1.094.431
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.