Orden de Compra. Nº1271357-917-SE23 "MEMO 1140/BEBESTIBLES/LEY SEP/361"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271357-917-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MEMO 1140/BEBESTIBLES/LEY SEP/361
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Educación
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1990 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación Sargento aldea 898
Comuna Lampa
Impuesto 50008
Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ximena
Razón Social COMERCIALIZADORA SOLUCIONES TOTALES LIMITADA
R.U.T. 76.564.945-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ximena
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio80Unidad JUGO BOTELLA 1,5 LT SABORES SURTIDOS $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
90101802
Reparto de comidas a domicilio40Unidad AGUA MINERAL CON GAS 1,5 LT $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
90101802
Reparto de comidas a domicilio40Unidad AGUA MINERAL SIN GAS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
90101802
Reparto de comidas a domicilio80Unidad AGUA SABOR 1,5LT SABORES SURTIDOS $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.200 $ 87.200
Total Neto $ 263.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.008
TOTAL OC $ 313.208


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.