Orden de Compra. Nº1271359-1092-SE25 "MEMO 355/ SERVICIOS DE TRASPORTE DE RESIDUOS/SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271359-1092-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2025
Nombre de la Orden de Compra MEMO 355/ SERVICIOS DE TRASPORTE DE RESIDUOS/SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 1271359-98-CO25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICITACIONES
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA 898, LAMPA
Comuna Lampa
Impuesto 139745
Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA 898, LAMPA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNISAN
Razón Social MOVILES DE CHILE S A
R.U.T. 96.702.560-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal UNISAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión2,57UnidadCANASTA N°2 CESFAM BAUZA PATENTE JDYK14VALOR NETO POR M3 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.250 $ 64.250
78101801
Servicios de transporte local en camión11,57UnidadCANASTA N°2 DROGUERIA PATENTE JDYK14VALOR NETO POR M3 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.250 $ 289.250
78101801
Servicios de transporte local en camión7,28UnidadCANASTA N°2 CESCAF BATUCO PATENTE JDYK14VALOR NETO POR M3 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.000 $ 182.000
78101801
Servicios de transporte local en camión1UnidadCANASTA N°2 CECOSF SOL DE SEPTIEMBRE PATENTE JDYK14VALOR NETO POR M3 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 735.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.745
TOTAL OC $ 875.245


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.