Orden de Compra. Nº1271359-1178-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1271359-30-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271359-1178-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1271359-30-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICITACIONES
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1068 del sistema CDP MANUAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA 898, LAMPA
Comuna Lampa
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA 898, LAMPA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes La Makina Transytur
Razón Social ERIKA DEL TRANSITO HERRERA CATALAN
R.U.T. 9.893.665-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes La Makina Transytur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101502
Autobuses3UnidadServicio de traslado Ida y vuelta: -Viernes 12 de diciembre ESCUELA OMAR ARANDA -Miercoles 17 de diciembre ESCUELA POLONIA GUTIERREZ -Viernes 19 de diciembre ESCUELA SANTA SARA Y SANTA ROSAServicio de traslado Ida y vuelta: -Viernes 12 de diciembre ESCUELA OMAR ARANDA -Miercoles 17 de diciembre ESCUELA POLONIA GUTIERREZ -Viernes 19 de diciembre ESCUELA SANTA SARA Y SANTA ROSA $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
Total Neto $ 840.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 840.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.