Orden de Compra. Nº1271359-1181-SE25 "M-143/ADQ. ARTÍCULOS TECNOL. MOBILIARIOS, POLERAS Y OTROS/SEGÚN CDP/DIRESAL/1271359-240- CO25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271359-1181-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2025
Nombre de la Orden de Compra M-143/ADQ. ARTÍCULOS TECNOL. MOBILIARIOS, POLERAS Y OTROS/SEGÚN CDP/DIRESAL/1271359-240- CO25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 1271359-240-CO25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICITACIONES
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA 898, LAMPA
Comuna Lampa
Impuesto 2132992,44
Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA 898, LAMPA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO RB
Razón Social COMERCIALIZADORA RB SPA
R.U.T. 77.267.947-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO RB
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Equipos multimedia2UnidadCANASTA N°2 EQUIPOS ARO DE LUZ GENERICO MODELO LJJ-30 $ 14.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.296 $ 28.296
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Equipos multimedia1UnidadCANASTA N°2 EQUIPOS NOTEBOOK HP PAVILION x360 14 EK0009LA INTEL CORE I5 8GB RAM 512GB SSD $ 979.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 979.282 $ 979.282
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Equipos multimedia13UnidadCANASTA N°2 EQUIPOS CARRETE ALARGADOR GENERICO PROFESIONAL 4 TOMAS 10/16A SCHUKO 20 METROS $ 49.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.124 $ 644.124
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Equipos multimedia2UnidadCANASTA N°2 EQUIPOS DISCO DURO EXTERNO 4TB GENERICO MARCA WESTERN DIGITAL MODELO WDBU6Y0040BBK-WESN $ 155.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.508 $ 311.508
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Equipos multimedia1UnidadCANASTA N°2 EQUIPOS PROYECTOR PORTATIL GENERICO ALFANUMERICO ANDROID WIFI HY300 PRO $ 40.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.108 $ 40.108
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Artículos de papelería53UnidadCANASTA N°3 MATERIAL DE OFICNA RESMA DE PAPEL IMAN GENERICA A4 PACK DE 10 UNIDADES $ 12.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656.670 $ 656.670
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Equipos multimedia2UnidadCANASTA N°2 EQUIPOS PANEL ESTUDIO FOTOGRAFIA GENERICO PANEL DE LUZ RGB $ 41.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.364 $ 82.364
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Equipos multimedia3UnidadCANASTA N°2 EQUIPOS USB WIFI GENERICO USB STICK COMPAÑIAS LIBERADAS $ 35.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.164 $ 106.164
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Equipos multimedia2UnidadCANASTA N°2 EQUIPOS ESCANER DE MANO PORTATIL GENERICO WORKFORCE ES-50 $ 259.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.176 $ 519.176
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Impresoras de chorro de tinta18UnidadCANASTA N°2 EQUIPOS TABLET LENOVO TAB M11 MODELO TAB M11 4GT LTE TB330XU $ 436.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.858.584 $ 7.858.584
Total Neto $ 11.226.276
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.132.992
TOTAL OC $ 13.359.268


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.