Orden de Compra. Nº
1271359-1181-SE25
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M-143/ADQ. ARTÍCULOS TECNOL. MOBILIARIOS, POLERAS Y OTROS/SEGÚN CDP/DIRESAL/1271359-240- CO25
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Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1271359-1181-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
M-143/ADQ. ARTÍCULOS TECNOL. MOBILIARIOS, POLERAS Y OTROS/SEGÚN CDP/DIRESAL/1271359-240- CO25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación
1271359-240-CO25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
LICITACIONES
Razón Social
Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T.
70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra
Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T.
70.954.200-1
Dirección de Facturación
SARGENTO ALDEA 898, LAMPA
Comuna
Lampa
Impuesto
2132992,44
Dirección de Envío de la Factura
SARGENTO ALDEA 898, LAMPA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GRUPO RB
Razón Social
COMERCIALIZADORA RB SPA
R.U.T.
77.267.947-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GRUPO RB
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43211606
Equipos multimedia
2
Unidad
CANASTA N°2 EQUIPOS
ARO DE LUZ GENERICO MODELO LJJ-30
$ 14.148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.296
$ 28.296
43211606
Equipos multimedia
1
Unidad
CANASTA N°2 EQUIPOS
NOTEBOOK HP PAVILION x360 14 EK0009LA INTEL CORE I5 8GB RAM 512GB SSD
$ 979.282,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 979.282
$ 979.282
43211606
Equipos multimedia
13
Unidad
CANASTA N°2 EQUIPOS
CARRETE ALARGADOR GENERICO PROFESIONAL 4 TOMAS 10/16A SCHUKO 20 METROS
$ 49.548,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 644.124
$ 644.124
43211606
Equipos multimedia
2
Unidad
CANASTA N°2 EQUIPOS
DISCO DURO EXTERNO 4TB GENERICO MARCA WESTERN DIGITAL MODELO WDBU6Y0040BBK-WESN
$ 155.754,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 311.508
$ 311.508
43211606
Equipos multimedia
1
Unidad
CANASTA N°2 EQUIPOS
PROYECTOR PORTATIL GENERICO ALFANUMERICO ANDROID WIFI HY300 PRO
$ 40.108,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.108
$ 40.108
14111509
Artículos de papelería
53
Unidad
CANASTA N°3 MATERIAL DE OFICNA
RESMA DE PAPEL IMAN GENERICA A4 PACK DE 10 UNIDADES
$ 12.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 656.670
$ 656.670
43211606
Equipos multimedia
2
Unidad
CANASTA N°2 EQUIPOS
PANEL ESTUDIO FOTOGRAFIA GENERICO PANEL DE LUZ RGB
$ 41.182,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.364
$ 82.364
43211606
Equipos multimedia
3
Unidad
CANASTA N°2 EQUIPOS
USB WIFI GENERICO USB STICK COMPAÑIAS LIBERADAS
$ 35.388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.164
$ 106.164
43211606
Equipos multimedia
2
Unidad
CANASTA N°2 EQUIPOS
ESCANER DE MANO PORTATIL GENERICO WORKFORCE ES-50
$ 259.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 519.176
$ 519.176
43212104
Impresoras de chorro de tinta
18
Unidad
CANASTA N°2 EQUIPOS
TABLET LENOVO TAB M11 MODELO TAB M11 4GT LTE TB330XU
$ 436.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.858.584
$ 7.858.584
Total Neto
$ 11.226.276
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.132.992
TOTAL OC
$ 13.359.268
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.