Orden de Compra. Nº
1271359-1232-SE25
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MEMO 298/ TRASLADO EDUCACIÓN MES DE DICIEMBRE / 1271359-12-LQ25
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Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1271359-1232-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
MEMO 298/ TRASLADO EDUCACIÓN MES DE DICIEMBRE / 1271359-12-LQ25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1271359-12-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
LICITACIONES
Razón Social
Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T.
70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra
Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T.
70.954.200-1
Dirección de Facturación
Ismael carmona 976, Lampa
Comuna
Lampa
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Ismael carmona 976, Lampa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TURSAN
Razón Social
TURISMO SANTIAGO VIP SPA
R.U.T.
76.745.458-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TURSAN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
12
Día
CANASTA N°2 ESCUELA SANTA BARBARA . TRES (3) RECORRIDOS N°1 N°2 Y N°3 IDA Y VUELTA $ 155.000 C/U POR 12 DIAS
CANASTA N°2 ESCUELA SANTA BARBARA . TRES (3) RECORRIDOS N°1 N°2 Y N°3 IDA Y VUELTA $ 155.000 C/U POR 12 DIAS
$ 465.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.580.000
$ 5.580.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
13
Día
CANASTA N°5 ESCUELA MANUEL SEGOVIA, DOS (2) RECORRIDOS N° 1 Y N°2 $155.000 POR 13 DIAS
CANASTA N°5 ESCUELA MANUEL SEGOVIA, DOS (2) RECORRIDOS N° 1 Y N°2 $155.000 POR 13 DIAS
$ 310.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.030.000
$ 4.030.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
20
Día
CANASTA N°3 ESCUELA SANTA ROSA , UN (1) RECORRIDO N° 1 IDA Y VUELTA POR 20 DIAS
CANASTA N°3 ESCUELA SANTA ROSA , UN (1) RECORRIDO N° 1 IDA Y VUELTA POR 20 DIAS
$ 155.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.100.000
$ 3.100.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
13
Día
CANASTA N°5 LICEO BICENTENARIO DE LAMPA, UN (1) RECORRIDO N° 1 IDA Y VUELTA POR 13 DIAS
CANASTA N°5 LICEO BICENTENARIO DE LAMPA, UN (1) RECORRIDO N° 1 IDA Y VUELTA POR 13 DÍAS
$ 155.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.015.000
$ 2.015.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
14
Día
CANASTA N°4 LICEO CACIQUE COLIN, DOS (2) RECORRIDOS N°1 Y N°2, IDA Y VUELTA $155.000 CADA UNO POR 14 DIAS
CANASTA N°4 LICEO CACIQUE COLIN, DOS (2) RECORRIDOS N°1 Y N°2, IDA Y VUELTA $155.000 CADA UNO POR 14 DIAS
$ 310.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.340.000
$ 4.340.000
Total Neto
$ 19.065.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 19.065.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.