Orden de Compra. Nº1271359-1232-SE25 "MEMO 298/ TRASLADO EDUCACIÓN MES DE DICIEMBRE / 1271359-12-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271359-1232-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MEMO 298/ TRASLADO EDUCACIÓN MES DE DICIEMBRE / 1271359-12-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1271359-12-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICITACIONES
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación Ismael carmona 976, Lampa
Comuna Lampa
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ismael carmona 976, Lampa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TURSAN
Razón Social TURISMO SANTIAGO VIP SPA
R.U.T. 76.745.458-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TURSAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos12DíaCANASTA N°2 ESCUELA SANTA BARBARA . TRES (3) RECORRIDOS N°1 N°2 Y N°3 IDA Y VUELTA $ 155.000 C/U POR 12 DIAS CANASTA N°2 ESCUELA SANTA BARBARA . TRES (3) RECORRIDOS N°1 N°2 Y N°3 IDA Y VUELTA $ 155.000 C/U POR 12 DIAS $ 465.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580.000 $ 5.580.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos13DíaCANASTA N°5 ESCUELA MANUEL SEGOVIA, DOS (2) RECORRIDOS N° 1 Y N°2 $155.000 POR 13 DIASCANASTA N°5 ESCUELA MANUEL SEGOVIA, DOS (2) RECORRIDOS N° 1 Y N°2 $155.000 POR 13 DIAS $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030.000 $ 4.030.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos20DíaCANASTA N°3 ESCUELA SANTA ROSA , UN (1) RECORRIDO N° 1 IDA Y VUELTA POR 20 DIAS CANASTA N°3 ESCUELA SANTA ROSA , UN (1) RECORRIDO N° 1 IDA Y VUELTA POR 20 DIAS $ 155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100.000 $ 3.100.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos13DíaCANASTA N°5 LICEO BICENTENARIO DE LAMPA, UN (1) RECORRIDO N° 1 IDA Y VUELTA POR 13 DIAS CANASTA N°5 LICEO BICENTENARIO DE LAMPA, UN (1) RECORRIDO N° 1 IDA Y VUELTA POR 13 DÍAS $ 155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.015.000 $ 2.015.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos14DíaCANASTA N°4 LICEO CACIQUE COLIN, DOS (2) RECORRIDOS N°1 Y N°2, IDA Y VUELTA $155.000 CADA UNO POR 14 DIASCANASTA N°4 LICEO CACIQUE COLIN, DOS (2) RECORRIDOS N°1 Y N°2, IDA Y VUELTA $155.000 CADA UNO POR 14 DIAS $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.340.000 $ 4.340.000
Total Neto $ 19.065.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 19.065.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.