Orden de Compra. Nº1271359-152-SE25 "MEMO 1109/INSUMOS LAB./22-04-005-001/DIRESAL/PRIMER DESPACHO"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271359-152-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MEMO 1109/INSUMOS LAB./22-04-005-001/DIRESAL/PRIMER DESPACHO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1271359-44-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICITACIONES
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA 898, LAMPA
Comuna Lampa
Impuesto 203319
Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA 898, LAMPA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122601
Portaobjetos10000UnidadCUBRE OBJETOCUBRE OBJETO 18 X 18 LABORGLÄSER Lote 20240320 vencimiento 19-03- 2027 $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío3500UnidadTUBOS CÓNICO DE VIDRIO TIPO EPPENDORFTUBOS CÓNICO DE PLASTICO TIPO EPPENDORF lote 20230216 vencimiento 01-09- 2028 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
40142122
Tubo de vidrio600UnidadTUBO KHANTUBO KHAN DE VIDRIO lote 20241112 vencimiento 11-11- 2029 $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
40142122
Tubo de vidrio300UnidadTUBO DE CENTRÍFUGA CÓNICOSTUBO DE CENTRÍFUGA CÓNICOS DE VIDRIO lote 20240428 vencimiento 27- 04-2029 $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.100 $ 32.100
41104112
Contenedores de recogida de orina9000UnidadFRASCOS DE ORINA TAPA ROSCAFRASCOS DE ORINA TAPA ROSCA 60 ML lote 240710 vencimiento 09-07- 2027 $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.000 $ 945.000
Total Neto $ 1.070.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 203.319
TOTAL OC $ 1.273.419


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.