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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1271359-176-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEMO 106/ SERVICIO DE MANTENCION DE IMPRESORAS/ EDUCACION-ADMINISTRACION-SALUD/ 1271359-64-LE26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1271359-64-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
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R.U.T. |
70.954.200-1 |
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Dirección de Facturación |
Sargento aldea 898 |
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Comuna |
Lampa
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Impuesto |
10697478,99 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sargento aldea 898 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ASISTENCIA Y REPARACION ANA MARIA |
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Razón Social |
ANA MARIA BRAVO SUAZO ASISTENCIA IMPRESORAS E.I.R.
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R.U.T. |
78.108.451-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ASISTENCIA Y REPARACION ANA MARIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212110
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 1 | Unidad | CONVENIO DE SUMINISTRO PARA MANTENCIÓN PREVENTIVA, CORRECTIVA, DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y EQUIPOS DE IMPRESIÓN PERÍODO 2026-2027 | CONVENIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS |
$ 56.302.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.302.521
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$ 56.302.521
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Total Neto
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$ 56.302.521
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.697.479
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$ 67.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.