Orden de Compra. Nº1271359-176-SE26 "MEMO 106/ SERVICIO DE MANTENCION DE IMPRESORAS/ EDUCACION-ADMINISTRACION-SALUD/ 1271359-64-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271359-176-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2026
Nombre de la Orden de Compra MEMO 106/ SERVICIO DE MANTENCION DE IMPRESORAS/ EDUCACION-ADMINISTRACION-SALUD/ 1271359-64-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1271359-64-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICITACIONES
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación Sargento aldea 898
Comuna Lampa
Impuesto 10697478,99
Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASISTENCIA Y REPARACION ANA MARIA
Razón Social ANA MARIA BRAVO SUAZO ASISTENCIA IMPRESORAS E.I.R.
R.U.T. 78.108.451-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASISTENCIA Y REPARACION ANA MARIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO PARA MANTENCIÓN PREVENTIVA, CORRECTIVA, DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y EQUIPOS DE IMPRESIÓN PERÍODO 2026-2027CONVENIO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS $ 56.302.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.302.521 $ 56.302.521
Total Neto $ 56.302.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.697.479
TOTAL OC $ 67.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.