Orden de Compra. Nº1271359-266-SE24 "MEMO 789 / INSUMOS OFICINA / PRAPS / DIRESAL / 9-201-L124"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271359-266-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MEMO 789 / INSUMOS OFICINA / PRAPS / DIRESAL / 9-201-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1271359-201-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Área Licitaciones
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación Sargento aldea 898
Comuna Lampa
Impuesto 147233,66
Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CHILEACTIVOS LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA CHILEACTIVOS LIMITADA
R.U.T. 76.791.475-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CHILEACTIVOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Líquido corrector30UnidadCANASTA Nº1SEPARADOR DE PÁGINA TIPO STICK & WRITE $ 2.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.600 $ 84.600
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Líquido corrector10UnidadCANASTA Nº1CARPETA ARCHIVADOR CPN 32 DIVISIONES OFICIO $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.650 $ 117.650
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Líquido corrector10ResmaCANASTA Nº1P A P E L F O T O C O P I A MULTIPROPÓSITO OFICIO 75GR 500 HOJAS TIPO DIMERC $ 4.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.320 $ 43.320
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Líquido corrector10UnidadCANASTA Nº1P A P E L F O T O C O P I A MULTIPROPOSITO OFICIO 75 GR 500 HOJAS TIPO DIMERC $ 4.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.380 $ 44.380
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Líquido corrector10UnidadCANASTA Nº1LÁMINAS PARA TERMOLAMINAR TIPO MACIFIC $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.350 $ 82.350
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Líquido corrector50PackCANASTA Nº1PAPEL FOTOGRÁFICO TAMAÑO CARTA TIPO GLOSSY $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.250 $ 75.250
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Líquido corrector5UnidadCANASTA Nº1CUADERNO 3 MATERIAS $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.530
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Líquido corrector7ResmaCANASTA Nº1O P A L I N A T A M A Ñ O C A R T A TEXTURADA $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.355 $ 82.355
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Líquido corrector7UnidadCANASTA Nº1OPA L I N A TAMAÑO O F I C I O TEXTURADA $ 12.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.587 $ 90.587
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Líquido corrector10UnidadCANASTA Nº1CANDADO TIPO ODIS130 30MMLÍNEA 100 $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.650 $ 117.650
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Líquido corrector1PackCANASTA Nº1CORRECTOR LÁPIZ PUNTA FINA METÁLICA TIPO PROARTE $ 13.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.242 $ 13.242
Total Neto $ 774.914
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.234
TOTAL OC $ 922.148


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.