Orden de Compra. Nº1271359-308-SE25 "MEMO 703/ COLACIONES/ CACIQUE COLIN/L-9-37-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271359-308-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2025
Nombre de la Orden de Compra MEMO 703/ COLACIONES/ CACIQUE COLIN/L-9-37-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1271359-37-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICITACIONES
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 298 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación Sargento aldea 898
Comuna Lampa
Impuesto 26272,06
Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENEW SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA RENEW SPA
R.U.T. 77.293.249-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RENEW SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
Café instantáneo20PaquetePLATOS DESECHABLES CARTON X 20 UNIDADES PLATOS DESECHABLES CARTON X 20 UNIDADES $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
50201709
Café instantáneo2UnidadTE SUPREMO CAJA 100 NOLSITAS TE SUPREMO CAJA 100 NOLSITAS $ 4.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.172 $ 8.172
50201709
Café instantáneo20PaqueteCUCHARAS DE BAMBU 11 CM X 10 UNIDADES CUCHARAS DE BAMBU 11 CM X 10 UNIDADES $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
50201709
Café instantáneo10BolsaDULCES MASTICABLE TIKTOK JELLY STCK DULCES MASTICABLE TIKTOK JELLY STCK $ 2.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.740 $ 28.740
14111705
Servilletas de papel10BolsaGOMITAS TIKTOK JELLY HOP GOMITAS TIKTOK JELLY HOP $ 2.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.740 $ 28.740
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadBROWNIE SABOR CHOCOLATE 62 GR. NUTRABIEN BROWNIE SABOR CHOCOLATE 62 GR. NUTRABIEN $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100
50201709
Café instantáneo6PaqueteVASOS PLASTICOS 10OZ X 50 UNIDADES VASOS PLASTICOS 10OZ X 50 UNIDADES $ 1.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.248 $ 7.248
50201709
Café instantáneo5PaqueteSERVILLETAS ELITE 100 UNID. SERVILLETAS ELITE 100 UNID. $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.675 $ 3.675
50201709
Café instantáneo3UnidadVASOS DE PLUMAVIT 8 OZ X 100 UNIDADES VASOS DE PLUMAVIT 8 OZ X 100 UNIDADES $ 3.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.941 $ 10.941
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadCAFÉ FINA SELECCIÓN NESCAFE 200G CAFÉ FINA SELECCIÓN NESCAFE 200G $ 7.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.756 $ 15.756
50192303
Postres, helados o yogurt congelado2UnidadAZUCAR GRANULADA 1KG, SANTA ROSA AZUCAR GRANULADA 1KG, SANTA ROSA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas2UnidadENDULZANTE LIQUIDO STEVIA, DAILY 400 MLENDULZANTE LIQUIDO STEVIA, DAILY 400 ML $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.722
Total Neto $ 138.274
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.272
TOTAL OC $ 164.546


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.