Orden de Compra. Nº1271359-313-SE25 "MEMO N°564-OF 81/COLACIONES ESCUELA SANTA BARBARA "
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271359-313-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2025
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°564-OF 81/COLACIONES ESCUELA SANTA BARBARA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1271359-37-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICITACIONES
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación Sargento aldea 898
Comuna *
Impuesto 21605,28
Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENEW SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA RENEW SPA
R.U.T. 77.293.249-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RENEW SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos68UnidadSUFLÉ NUTRIPOP 20 GR. SUFLÉ NUTRIPOP 20 GR. $ 1.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.332 $ 71.332
50192303
Postres, helados o yogurt congelado2UnidadBOLSA PLASTICA COLACION 20X20 DE 50 UNIDADES BOLSA PLASTICA COLACION 20X20 DE 50 UNIDADES $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240 $ 1.240
50181905
Galletas dulces o pastelitos68Unidad BROWNIE SABOR CHOCOLATE 62 GR. NUTRABIEN $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.140 $ 41.140
Total Neto $ 113.712
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.605
TOTAL OC $ 135.317


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.