Orden de Compra. Nº1271359-33-SE26 "CORREO / TRASLADO MOVIL SALUD / MES DE ENERO 1271359-82-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271359-33-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-02-2026
Nombre de la Orden de Compra CORREO / TRASLADO MOVIL SALUD / MES DE ENERO 1271359-82-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1271359-82-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICITACIONES
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación Ismael carmona 976, Lampa
Comuna Lampa
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ismael carmona 976, Lampa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Reddes Consultores Ltda.
Razón Social REDDES CONSULTORES LIMITADA
R.U.T. 78.132.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Reddes Consultores Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados21DíaKVVG-90, SSANGYONG, ACTYON SPORT 2,0, DIESEL, BLANCOLINEA N°4: CAMIONETA PICK UP $ 80.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.698.900 $ 1.698.900
78111803
Servicios de autobuses contratados21DíaPYVD-13, JMC, VIGUS WORK LX 2,5, DIESEL, BLANCO.LINEA N°5: CAMIONETA PICK UP $ 80.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.698.900 $ 1.698.900
Total Neto $ 3.397.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.397.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.