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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1271359-4-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEMO 169 /MÓVILES ATENCIÓN DOMICILIARIA / MES DE DICIEMBRE/ 1271359-39-LP25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1271359-39-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
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R.U.T. |
70.954.200-1 |
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Dirección de Facturación |
Ismael carmona 976, Lampa |
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Comuna |
Lampa
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ismael carmona 976, Lampa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Julio Cesar Aros Muñoz |
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Razón Social |
JULIO CÉSAR AROS MUÑOZ
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R.U.T. |
12.809.380-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Julio Cesar Aros Muñoz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141615
| Arriendo de automóviles de demostración o usados para promociones | 5 | Día | SERVICIOS DE TRASLADOS MES DE DICIEMBRE- 5 DÍAS HÁBILES
Línea 5: Camioneta SLTK72 | SERVICIOS DE TRASLADOS MES DE DICIEMBRE - 5 DÍAS HÁBILES
Línea 5: Camioneta SLTK72 |
$ 80.952,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 404.760
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$ 404.760
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Total Neto
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$ 404.760
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 404.760
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.