Orden de Compra. Nº
1271359-434-SE25
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M591-OF98/COLACIONES/ESC. POLONIA GUTIERREZ/37-LE2
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Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1271359-434-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
M591-OF98/COLACIONES/ESC. POLONIA GUTIERREZ/37-LE2
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1271359-37-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
LICITACIONES
Razón Social
Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T.
70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra
Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T.
70.954.200-1
Dirección de Facturación
Ismael carmona 976, Lampa
Comuna
*
Impuesto
280914,24
Dirección de Envío de la Factura
Ismael carmona 976, Lampa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercio Integral P&J
Razón Social
COMERCIO INTEGRAL P&J LIMITADA
R.U.T.
77.852.755-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercio Integral P&J
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
200
Unidad
GALLETAS IND. 30GR. ENLINEA, VARIOS SABORES
$ 533,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.600
$ 106.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos
40
Unidad
QUEQUE INDIVIDUAL NUTRISA SIN SELLOS
$ 746,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.840
$ 29.840
50202303
Jugos y néctar concentrados
204
Unidad
JUGO IND. SPRIM 200ML VARIOS SABORES
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.076
$ 65.076
50181905
Galletas dulces o pastelitos
14
Unidad
TORTAS LIDER O JUMBO, PARA 30 PERSONAS, MARCA Y SABOR SUJETO A DISPONIBILIDAD, SABORES VARIOS.
$ 44.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 621.180
$ 621.180
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
200
Unidad
YOGURT CON CEREAL 142G NESTLE, SIN SELLOS
$ 679,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.800
$ 135.800
50181901
Pan fresco
200
Unidad
SÁNDWICH DELI GO 125 GR. CARNE MECHADA CO QUESO AL VACIO, PAN FRICA/ HAMBUGUEZA E INF. NUTRICIONAL
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 520.000
$ 520.000
Total Neto
$ 1.478.496
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 280.914
TOTAL OC
$ 1.759.410
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.