Orden de Compra. Nº1271359-435-SE25 "M591-OF98/COLACIONES/ESC. POLONIA GUTIERREZ/37-LE2"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271359-435-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2025
Nombre de la Orden de Compra M591-OF98/COLACIONES/ESC. POLONIA GUTIERREZ/37-LE2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1271359-37-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICITACIONES
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación Ismael carmona 976, Lampa
Comuna *
Impuesto 55022,29
Dirección de Envío de la Factura Ismael carmona 976, Lampa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENEW SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA RENEW SPA
R.U.T. 77.293.249-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RENEW SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café4Unidad CAFÉ FINA SELECCIÓN NESCAFE 200G $ 7.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.512 $ 31.512
50201713
Bolsitas de te5Caja TE SURTIDO SUPREMO, CAJA 75 BOLSITAS $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
52121602
Servilletas10Pack SERVILLETAS ELITE 100 UNID $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos5Unidad AZUCAR GRANULADA 1KG, SANTA ROSA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos10Pack VASOS DE PLUMAVIT 8 OZ X 100 UNIDADES $ 3.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.670 $ 34.670
50181905
Galletas dulces o pastelitos60Unidad BROWNIE SABOR CHOCOLATE 62 GR. NUTRABIEN $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.300 $ 36.300
50201713
Bolsitas de te5Caja TE SUPREMO CAJA 100 NOLSITAS $ 4.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.430 $ 20.430
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos10Pack VASOS PLASTICOS 10OZ X 50 UNIDADES $ 1.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.080 $ 12.080
52121604
Mantel de mesa20Unidad MANTEL PLASTICO DECORATIVO 173X182 $ 893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.860 $ 17.860
52151502
Platos desechables domésticos17Pack PLATOS DESECHABLES CARTON X 20 UNIDADES $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.639 $ 9.639
24121509
Bandejas de empaquetamiento10Pack BANDEJA RECTANGULAR N°12 X 50 UNIDADES $ 9.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.540 $ 94.540
Total Neto $ 289.591
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.022
TOTAL OC $ 344.613


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.