Orden de Compra. Nº
1271359-435-SE25
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M591-OF98/COLACIONES/ESC. POLONIA GUTIERREZ/37-LE2
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Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1271359-435-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
M591-OF98/COLACIONES/ESC. POLONIA GUTIERREZ/37-LE2
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1271359-37-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
LICITACIONES
Razón Social
Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T.
70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra
Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T.
70.954.200-1
Dirección de Facturación
Ismael carmona 976, Lampa
Comuna
*
Impuesto
55022,29
Dirección de Envío de la Factura
Ismael carmona 976, Lampa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENEW SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA RENEW SPA
R.U.T.
77.293.249-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RENEW SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
4
Unidad
CAFÉ FINA SELECCIÓN NESCAFE 200G
$ 7.878,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.512
$ 31.512
50201713
Bolsitas de te
5
Caja
TE SURTIDO SUPREMO, CAJA 75 BOLSITAS
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.010
52121602
Servilletas
10
Pack
SERVILLETAS ELITE 100 UNID
$ 735,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.350
$ 7.350
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
5
Unidad
AZUCAR GRANULADA 1KG, SANTA ROSA
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
10
Pack
VASOS DE PLUMAVIT 8 OZ X 100 UNIDADES
$ 3.467,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.670
$ 34.670
50181905
Galletas dulces o pastelitos
60
Unidad
BROWNIE SABOR CHOCOLATE 62 GR. NUTRABIEN
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.300
$ 36.300
50201713
Bolsitas de te
5
Caja
TE SUPREMO CAJA 100 NOLSITAS
$ 4.086,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.430
$ 20.430
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
10
Pack
VASOS PLASTICOS 10OZ X 50 UNIDADES
$ 1.208,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.080
$ 12.080
52121604
Mantel de mesa
20
Unidad
MANTEL PLASTICO DECORATIVO 173X182
$ 893,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.860
$ 17.860
52151502
Platos desechables domésticos
17
Pack
PLATOS DESECHABLES CARTON X 20 UNIDADES
$ 567,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.639
$ 9.639
24121509
Bandejas de empaquetamiento
10
Pack
BANDEJA RECTANGULAR N°12 X 50 UNIDADES
$ 9.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.540
$ 94.540
Total Neto
$ 289.591
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.022
TOTAL OC
$ 344.613
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.