Orden de Compra. Nº1271359-441-SE25 "M-766 OF-174/ COLACIONES/ESC. MANUEL SEGOVIA/L-9-3"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271359-441-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2025
Nombre de la Orden de Compra M-766 OF-174/ COLACIONES/ESC. MANUEL SEGOVIA/L-9-3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1271359-37-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICITACIONES
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación Sargento aldea 898
Comuna *
Impuesto 176201,25
Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercio Integral P&J
Razón Social COMERCIO INTEGRAL P&J LIMITADA
R.U.T. 77.852.755-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercio Integral P&J
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101636
Fruta estable sin refrigerar125Unidad COMPOTA WHATTS 90 GR. VARIOS SABORES $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.750 $ 53.750
50101717
Semillas o frutos secos pelados125Unidad MIX FRUTOS SECOS TIPO TRIBU $ 652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.500 $ 81.500
50131701
Leche o productos de mantequilla125Unidad LECHE IND. 200 ML COLUN VARIOS SABORES $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.375 $ 69.375
50181905
Galletas dulces o pastelitos125Unidad QUEQUE INDIVIDUAL NUTRISA SIN SELLOS $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.250 $ 93.250
50181905
Galletas dulces o pastelitos125Unidad GALLETAS IND. 30GR. ENLINEA, VARIOS SABORES $ 533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.625 $ 66.625
50202303
Jugos y néctar concentrados125Unidad JUGO IND. SPRIM 200ML VARIOS SABORES $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.875 $ 39.875
50221101
Granos de Cereales125Unidad CEREAL ENLINEA INFLADO ARROZ, MAIZ O TRIGO 300GR $ 4.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.000 $ 523.000
Total Neto $ 927.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.201
TOTAL OC $ 1.103.576


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.