Orden de Compra. Nº1271359-464-SE24 "MEMO 1199/MATERIAL DIDACTICO/POLONIA GUTIERREZ/DESDE LIC 1271359-336-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271359-464-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2024
Nombre de la Orden de Compra MEMO 1199/MATERIAL DIDACTICO/POLONIA GUTIERREZ/DESDE LIC 1271359-336-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1271359-336-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Área Licitaciones
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación Sargento aldea 898
Comuna Lampa
Impuesto 220428,5
Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libros PYP Ltda.
Razón Social LIBROS TECNICOS PYP LIMITADA
R.U.T. 76.049.459-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libros PYP Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112404
Caja1UnidadCANASTA Nº8 SEGÚN LO OFERTADO EN ANEXO Nº3, FACTURAR DE MANERA DESGLOSADACANASTA Nº8 $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
11111606
Pizarra1UnidadCANASTA Nº10 SEGÚN LO OFERTADO EN ANEXO Nº3, FACTURAR DE MANERA DESGLOSADA CANASTA Nº10 $ 337.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.500 $ 337.500
41111501
Balanzas electrónicas de carga superior1UnidadCANASTA Nº11 SEGÚN LO OFERTADO EN ANEXO Nº3, FACTURAR DE MANERA DESGLOSADA CANASTA Nº11 $ 776.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 776.650 $ 776.650
Total Neto $ 1.160.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 220.428
TOTAL OC $ 1.380.578


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.