Orden de Compra. Nº1271359-48-SE24 "MEMO 07 / INSUMOS VARIOS /JARDÍN AIRES NUEVOS / APORTE MUNICIPAL / DESDE 1271359-6-LE24."
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271359-48-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2024
Nombre de la Orden de Compra MEMO 07 / INSUMOS VARIOS /JARDÍN AIRES NUEVOS / APORTE MUNICIPAL / DESDE 1271359-6-LE24.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1271359-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Área Licitaciones
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación Sargento aldea 898
Comuna Lampa
Impuesto 696754,89
Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PTM CHILE
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS
R.U.T. 77.749.210-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PTM CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario64UnidadSilla de párvulosSilla de párvulos $ 26.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.685.184 $ 1.685.184
42192207
Camillas de paciente o accesorios de camilla1UnidadCamilla plegable para primeros auxilios Camilla plegable para primeros auxilios $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
42182805
Básculas de piso de paciente1UnidadBalanza electrónica párvulo BALANZA ADULTO DIGITAL CON TALLIMETRO M320600-01+MZ10023-1 $ 401.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.500 $ 401.500
42182702
Cintas métricas médicas1UnidadPodómetroPodómetro PORTATIL PEDIATRICO ADE MZ10027-1 $ 58.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.457 $ 58.457
41112213
Termómetros de mano2UnidadTermómetro infra rojo Termómetro infra rojo $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800
30161907
Escaleras1UnidadEscabel Escabel $ 23.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.990 $ 23.990
47121702
Envases para residuos o forros rígidos4UnidadContenedor para basura y/o reciclajeContenedor para basura yo reciclaje $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos4UnidadContenedor de basura para bañosContenedor de basura para baños $ 258.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.033.200 $ 1.033.200
Total Neto $ 3.667.131
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 696.755
TOTAL OC $ 4.363.886


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.