Orden de Compra. Nº1271359-712-SE25 "M848-OF189/COLACIONES/CEMPLAZA/L-37-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271359-712-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2025
Nombre de la Orden de Compra M848-OF189/COLACIONES/CEMPLAZA/L-37-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1271359-37-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICITACIONES
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación Ismael carmona 976, Lampa
Comuna *
Impuesto 35186,48
Dirección de Envío de la Factura Ismael carmona 976, Lampa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercio Integral P&J
Razón Social COMERCIO INTEGRAL P&J LIMITADA
R.U.T. 77.852.755-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercio Integral P&J
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados42Unidad JUGO IND. SPRIM 200ML VARIOS SABORES $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.398 $ 13.398
50221101
Granos de Cereales7Caja CAJA 6 UNID. DE CEREAL 90GR. ENLINEA SIN AZUCAR $ 1.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.202 $ 13.202
50101636
Fruta estable sin refrigerar42Unidad COMPOTA WHATTS 90 GR. VARIOS SABORES $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.060 $ 18.060
50181901
Pan fresco42Unidad SÁNDWICH DELI GO 125 GR. CARNE MECHADA CO QUESO AL VACIO, PAN FRICA/ HAMBUGUEZA E INF. NUTRICIONAL $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos42Unidad QUEQUE INDIVIDUAL NUTRISA SIN SELLOS $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.332 $ 31.332
Total Neto $ 185.192
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.186
TOTAL OC $ 220.378


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.