Orden de Compra. Nº1271359-84-SE26 "MEMO 757/MATERIALES E INSUMOS TECNOLOGICOS /ESCUELA POLONIA GUTIERREZ /1271359-251-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271359-84-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2026
Nombre de la Orden de Compra MEMO 757/MATERIALES E INSUMOS TECNOLOGICOS /ESCUELA POLONIA GUTIERREZ /1271359-251-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1271359-251-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICITACIONES
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación Sargento aldea 898
Comuna Lampa
Impuesto 1329981
Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JACH
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES JACH LIMITADA
R.U.T. 77.544.792-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JACH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211509
Computadores portátiles tipo Tablet PC1UnidadCANASTA N°6 (M757) ESC. POLONIA GUTIERREZ ARTICULOS TECNOLOGICOS Y OTROS DETALLADOS EN ORDEN DE COMPRA INTERNA 134 $ 6.999.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.999.900 $ 6.999.900
Total Neto $ 6.999.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.329.981
TOTAL OC $ 8.329.881


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.