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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1271359-957-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MÉDICOS / DESDE 1271359-34-LQ25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1271359-34-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
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R.U.T. |
70.954.200-1 |
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Dirección de Facturación |
Sargento aldea 898 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
197106 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sargento aldea 898 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Caribean Pharma SpA |
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Razón Social |
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA
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R.U.T. |
76.830.090-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Caribean Pharma SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152508
| Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas | 22 | Caja | AGUJAS LUER LOCK # 21 G X 1 | REU0241 DM - AGUJA HIPODERMICA 21G X 1 CJ. X 100 UND., AGUJA, DM 397/15, REUTTER, 01-12-2026, venc: 01-12-2026, PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS |
$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.400
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$ 37.400
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14111601
| Papel, bolsas o cajas de regalo | 100 | Pack | BOLSA PAPEL BLANCA 250 GRS | IMA0001 SACOS DE PAPEL BLANCO 1/4 KG. X 1000 UNDs., PAPEL, 8cm x 18cm con fuelle 1,5cm., N/A, IMAC, PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000.000
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$ 1.000.000
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Total Neto
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$ 1.037.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 197.106
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$ 1.234.506
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.