Orden de Compra. Nº1271436-18-AG26 "Toner impresoras compra ágil: 1271436-12-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION TEATRO MUNICIPAL DE LAS CONDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271436-18-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Toner impresoras compra ágil: 1271436-12-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fundación Teatro Municipal de Las Condes
Razón Social FUNDACION TEATRO MUNICIPAL DE LAS CONDES
R.U.T. 65.027.349-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION TEATRO MUNICIPAL DE LAS CONDES
R.U.T. 65.027.349-4
Dirección de Facturación Av. Apoquindo N°3.300
Comuna Las Condes
Impuesto 240802,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Apoquindo N°3.300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DGA INSUMOS
Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E
R.U.T. 77.185.217-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DGA INSUMOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner36UnidadAdquisición de toner para distintas impresoras, conforme a las especificaciones técnicas indicadas en el anexo adjunto. Los oferentes deberán adjuntar una cotización formal que recoja íntegramente lo solicitado; de lo contrario, sus ofertas serán declaradas inadmisibles.  $ 35.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.267.380 $ 1.267.380
Total Neto $ 1.267.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 240.802
TOTAL OC $ 1.508.182


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.