Orden de Compra. Nº1272-35-SE24 "MANTENCION 60.000 KM CAMIONETA NISSAN NAVARA 2023"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1272-35-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION 60.000 KM CAMIONETA NISSAN NAVARA 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Coyhaique
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Riquelme 465, piso 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Riquelme 465, piso 1
Comuna Coyhaique
Impuesto 61778,69
Dirección de Envío de la Factura Riquelme 465, piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-10-2024
TítuloDescripción
CODIGO DE FACTURACION 1440SEGUN DETALLE EN PRESUPUESTO N° 32101
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTOMOTRIZ VARONA
Razón Social AUTOMOTRIZ VARONA LIMITADA
R.U.T. 76.101.820-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AUTOMOTRIZ VARONA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definidaCODIGO DE FACTURACION 1440CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO CAMBIO DE FILTRO DE AIRE CAMBIO FILTRO POLEN ASEO Y AJUSTE DEL SISTEMA DE FRENOS DEL SERVICIO INSP CAÑERIAS DE FRENO, BOMBA Y NIVEL INSP CAÑERIAS DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN Y NIVEL Y OTROS SEGUN PRESUPUESTO 32101 $ 325.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.151 $ 325.151
Total Neto $ 325.151
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.779
TOTAL OC $ 386.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.