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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1272-35-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION 60.000 KM CAMIONETA NISSAN NAVARA 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Riquelme 465, piso 1 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
61778,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Riquelme 465, piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-10-2024 |
| CODIGO DE FACTURACION 1440 | SEGUN DETALLE EN PRESUPUESTO N° 32101 |
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Proveedor |
AUTOMOTRIZ VARONA |
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Razón Social |
AUTOMOTRIZ VARONA LIMITADA
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R.U.T. |
76.101.820-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AUTOMOTRIZ VARONA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad no definida | CODIGO DE FACTURACION 1440 | CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
CAMBIO FILTRO POLEN
ASEO Y AJUSTE DEL SISTEMA DE FRENOS DEL SERVICIO
INSP CAÑERIAS DE FRENO, BOMBA Y NIVEL
INSP CAÑERIAS DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN Y NIVEL
Y OTROS SEGUN PRESUPUESTO 32101 |
$ 325.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 325.151
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$ 325.151
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Total Neto
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$ 325.151
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 61.779
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$ 386.930
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.