Orden de Compra. Nº1272226-20-AG26 "CPF SANTIAGO ADQUSICIONES UTILES DE ASEO ECONOMATO 1272226-8-COT26/1272226-20-AG26"
Recuerde que el responsable del pago es Economato Centro Penitenciario Femenino Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1272226-20-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CPF SANTIAGO ADQUSICIONES UTILES DE ASEO ECONOMATO 1272226-8-COT26/1272226-20-AG26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Economato Centro Penitenciario Femenino Santiago
Razón Social Economato Centro Penitenciario Femenino Santiago
R.U.T. 65.375.070-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 25 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Economato Centro Penitenciario Femenino Santiago
R.U.T. 65.375.070-6
Dirección de Facturación Capitán Prat N°20
Comuna San Joaquín
Impuesto 76893
Dirección de Envío de la Factura Capitán Prat N°20
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRISSA | VENTAS 4
Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T. 76.848.661-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRISSA | VENTAS 4
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general200UnidadDETERGENTE ROPA POLVO TIPO OMO 400 GR.  $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.600 $ 95.600
47131805
Limpiadores de uso general100UnidadSUAVIZANTE TIPO SOFT 450 ML.  $ 1.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.900 $ 130.900
47131805
Limpiadores de uso general120UnidadCERA DE PISO 350 ML.  $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.400 $ 119.400
47131805
Limpiadores de uso general100UnidadLIMPIADOR DE PISO TIPO POETT 900 ML.  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
Total Neto $ 404.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.893
TOTAL OC $ 481.593


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.911.723-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.