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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1272226-34-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CPF SANTIAGO- ECONOMATO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Economato Centro Penitenciario Femenino Santiago
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R.U.T. |
65.375.070-6 |
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Dirección de Facturación |
Capitán Prat N°20 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
130765,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Capitán Prat N°20 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sanitiza19 |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA GYS SPA
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R.U.T. |
77.332.853-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sanitiza19 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281704
| Detergentes o limpiadores de instrumentos | 150 | Unidad | DETERGENTE POLVO 400 GRAMOS | |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.000
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$ 75.000
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47101518
| Acondicionadores de agua | 120 | Unidad | ACONDICIONADOR 90 ML ...DIFERENTES AROMAS | |
$ 1.189,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 142.680
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$ 142.680
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47131603
| Esponjas | 50 | Unidad | 50 ESPONJAS PARA LOZA | |
$ 93,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.650
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$ 4.650
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52141607
| Suavizantes de ropa | 120 | Unidad | SUAVIZANTE DE ROPA 1 LTS | |
$ 995,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.400
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$ 119.400
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73101612
| Servicios de producción de jabón o preparados de limpieza, perfumes o cosméticos | 84 | Unidad | JABON LIQUIDO 750 ML DIFERENTES AROMAS | |
$ 830,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.720
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$ 69.720
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 72 | Unidad | LIMPIA PISOS 900 ML VARIEDAD AROMAS | |
$ 686,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.392
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$ 49.392
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53131607
| Cremas de manos | 50 | Unidad | CREMA CORPORAL 150 ML | |
$ 1.188,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.400
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$ 59.400
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14111703
| Toallas de papel | 120 | Unidad | PROTECTOR DIARIO NORMAL ANTIBACTERIAL 40 UN | |
$ 1.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.000
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$ 168.000
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Total Neto
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$ 688.242
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 130.766
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$ 819.008
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.