|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1272258-29-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-07-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ECONOMATO CCP LINARES FOSOAD 010 COMPRA SOPAS INSTANTANEAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Economato Presidio de Linares
|
|
R.U.T. |
70.423.400-7 |
|
Dirección de Facturación |
Valentín Letelier N° 326 |
|
Comuna |
Linares
|
|
Impuesto |
203148 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Valentín Letelier N° 326 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
18-07-2023 |
| FACTURAR Y DESPACHAR A: ECONOMATO PRESIDIO DE LINARES RUT: 70.423.400-7 DIRECCIÓN: VALENTÍN LETELIER 326, LINARES FONO: 073-2613377 "PARA EFECTUAR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA, SE EXIGE LA PRESENTACIÓN EN ORIGINAL DEL CUADRUPLICADO- CEDIBLE" | |
|
|
Proveedor |
CODIM |
|
Razón Social |
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DEL MAULE SPA
|
|
R.U.T. |
76.962.549-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CODIM |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50191507
| Sopas preparadas estable sin refrigerar | 1100 | Unidad | SOPAS INSTANTANEAS TIPO MARUCHAN DE DIFERENTES SABORES | |
$ 972,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.069.200
|
$ 1.069.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.069.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 203.148
|
|
$ 1.272.348
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.