Orden de Compra. Nº1272266-30-AG25 "512/INSUMO DE ASEO PARA ECONOMATO SAN FELIPE"
Recuerde que el responsable del pago es Economato Gendarmería Chile Presidio San Felipe
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1272266-30-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2025
Nombre de la Orden de Compra 512/INSUMO DE ASEO PARA ECONOMATO SAN FELIPE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Economato CCP San Felipe
Razón Social Economato Gendarmería Chile Presidio San Felipe
R.U.T. 70.369.200-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 51 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Economato Gendarmería Chile Presidio San Felipe
R.U.T. 70.369.200-1
Dirección de Facturación Molina Nº 10
Comuna San Felipe
Impuesto 246787,2
Dirección de Envío de la Factura Molina Nº 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-09-2025
TítuloDescripción
ENTREGA Y FACTURACION

ENTREGAR  MARTES 16  DE  SEPTIEMBRE

EN CALLE MOLINA Nº 10 SAN FELIPE,  DESDE 08:30 HRS. A 15:30 HRS.

NO SE RECIBE MERCADERIA FIN DE SEMANA.

CONTACTO MAGDALENA BEIZA (34) 2518521 (34) 2510119

 

ECONOMATO  GENDARAMERIA CHILE PRESIDIO SAN FELIPE

RUT: 70.369.200-1,

CALLE MOLINA Nº 10º SAN FELIPE      

 


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CORMO
Razón Social COMERCIAL CORMO SPA
R.U.T. 77.922.408-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL CORMO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos200UnidadCLORO ENVASE DE 200 ML EQUIVALENTE A CLORINDA (NO PUEDE SER SUPERIOR O INFERIOR)  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
47131801
Limpiadores de suelos384UnidadLIMPIAPISOS AROMAS SURTIDOS EN ENVASE DE 250 ML (NO PUEDE SER SUPERIOR O INFERIOR)  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.680 $ 199.680
47131810
Productos para lavar platos200UnidadLAVALOZAS EN ENVASE DE 200 ML (NO PUEDE SER SUPERIOR O INFERIOR)  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
53131628
Shampoo600UnidadSHAMPOO SACHET 50 ML AROMAS SURTIDOS (NO PUEDE SER SUPERIOR O INFERIOR)  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
53131502
Pasta de dientes240UnidadPASTA DENTAL ADULTO 75 ML (NO PUEDE SER SUPERIOR O INFERIOR)  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
47131811
Productos de lavandería80UnidadDETERGENTE EN POLVO MATIC 400 GRAMOS (NO PUEDE SER SUPERIOR O INFERIOR)  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
53131603
Máquinas de afeitar20PackMAQUINA DE AFEITAR PRESTOBARBA ULTRA GRIP 28 UNIDADES IGUAL A GILLETTE  $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000
14111704
Papel higiénico900RolloPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 30 METROS ECONOMICO. LOS METROS SOLICITADOS DEL PAPEL HIGIENICO NO DEBEN SER SUPERIOR O INFERIOR.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
Total Neto $ 1.298.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.787
TOTAL OC $ 1.545.667


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.