Orden de Compra. Nº1272565-1027-SE24 "CON/ CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS SGDA PARA EL HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 12 MESES ID:1272565-133-LR23 FR 2023-1241-11 JUNIO 2024 (CENCOMEX S.A.)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1272565-1027-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra CON/ CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS SGDA PARA EL HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 12 MESES ID:1272565-133-LR23 FR 2023-1241-11 JUNIO 2024 (CENCOMEX S.A.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1272565-133-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL ALTO HOSPICIO
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Alemania 3240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3273 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación Anibal Pinto 815
Comuna Iquique
Impuesto 718105
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cencomex S.A.
Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.
R.U.T. 96.515.660-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cencomex S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221501
Catéteres de línea arterial10Unidad(79) catéter venoso central con 2/ lumen 8 Frcatéter venoso central con 2/ lumen 8 Fr $ 94.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.000 $ 940.000
42311902
Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médico de incisión50UnidadL91) drenaje de succión cerrado tipo jackson- pratts Drenaje de Silicona tipo Jackson-Pratt código 10456 Drenaje de Silicona tipo Jackson-Pratt 4 X 10 mm con trócar y reservorio 100 ml $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.500 $ 799.500
42272401
Agujas de toracentesis20UnidadL104) Trocar Osteoclisis Big14 G adulto 3 cm largo C-DIN-14-3.0-T45-DKM Trocar de Osteoclisis 14G X 3cm, punta 45°, dos orificios laterales distales; marca COOK MEDICAL. $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020.000 $ 1.020.000
42272401
Agujas de toracentesis20UnidadL105) Trocar Osteoclisis Big18 G Pediátrico 3 cm largo C-DIN-18-3.0-T45-DKM Trocar de Osteoclisis 18G X 3cm, punta 45°, dos orificios laterales distales; marca COOK MEDICAL. $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020.000 $ 1.020.000
Total Neto $ 3.779.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 718.105
TOTAL OC $ 4.497.605


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.