Orden de Compra. Nº1272565-1037-SE24 "CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS SGDA PARA EL HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 12 MESES DESDE 1272565-133-LR23 FR 2023-1241-11 JUNIO 2024 (HEMISFERIO SUR SA) "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1272565-1037-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS SGDA PARA EL HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 12 MESES DESDE 1272565-133-LR23 FR 2023-1241-11 JUNIO 2024 (HEMISFERIO SUR SA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1272565-133-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL ALTO HOSPICIO
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Alemania 3240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3291 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación Anibal Pinto 815
Comuna Iquique
Impuesto 186200
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hemisferio Sur SA
Razón Social HEMISFERIO SUR S.A.
R.U.T. 96.533.330-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hemisferio Sur SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221501
Catéteres de línea arterial10UnidadL82) catéter venoso central con 3/ lumen 4 Fr JUNIO 2024 CVC Triplelumen 4FR x 13cm . Marca Arrow. Se adjunta Ficha técnica. Plazo de entrega 2 días hábiles recibida la OC. REF: CS-14403 $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000
Total Neto $ 980.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.200
TOTAL OC $ 1.166.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.