Orden de Compra. Nº1272565-1039-SE24 "CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS SGDA PARA EL HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 12 MESES DESDE 1272565-133-LR23 FR 2023-1241-11 JUNIO 2024 (ICLINICS) "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1272565-1039-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS SGDA PARA EL HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 12 MESES DESDE 1272565-133-LR23 FR 2023-1241-11 JUNIO 2024 (ICLINICS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1272565-133-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL ALTO HOSPICIO
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Alemania 3240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3320 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación Anibal Pinto 815
Comuna Iquique
Impuesto 18050
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IClinics
Razón Social INTERNATIONAL CLINICS S A
R.U.T. 88.900.200-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IClinics
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271710
Catéteres o kits de cateterización nasal médica500UnidadL57) catéter aspiración recto Fr 18 con válvula 3060300007SONDA DE ASPIRACIÓN 18 FR CON CONTROL SUCCIÓN PN. EC33010218 $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
42271710
Catéteres o kits de cateterización nasal médica500UnidadL58) catéter aspiración recto Fr 20 con válvula 3060300043SONDA DE ASPIRACION 20FR CONTROL SUCCIONMARCA ECAN $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
Total Neto $ 95.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.050
TOTAL OC $ 113.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.