Orden de Compra. Nº1272565-1253-SE24 "CON/CONVENIO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE IMPRENTA MES ABRIL PARA CENTRO DE RESPONSABILIDAD APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DEL HOSPITAL ALTO HOSPICIO / ID. N°1272565-20-LE24; FR 2023-1535-7 MES JULIO 2024 (PROSMART)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1272565-1253-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra CON/CONVENIO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE IMPRENTA MES ABRIL PARA CENTRO DE RESPONSABILIDAD APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DEL HOSPITAL ALTO HOSPICIO / ID. N°1272565-20-LE24; FR 2023-1535-7 MES JULIO 2024 (PROSMART)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1272565-20-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL ALTO HOSPICIO
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Alemania 3240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4232 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación Anibal Pinto 815
Comuna Iquique
Impuesto 36632
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROSMART
Razón Social PROSMART SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.839.537-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROSMART
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería2Unidad(L1) TALONARIO DE HOJA DE TRABAJO DIARIO UROCULTIVOS. (L1) TALONARIO DE HOJA DE TRABAJO DIARIO UROCULTIVOS. $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
14111509
Artículos de papelería5Unidad(L7) TALONARIO FORMULARIO ENVÍO DE CEPAS. (L7) TALONARIO FORMULARIO ENVÍO DE CEPAS. $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
14111509
Artículos de papelería5Unidad(L8) TALONARIO SOLICITUD DE TRANSFUSIÓN DE COMPONENTES SANGUINEOS. (L8) TALONARIO SOLICITUD DE TRANSFUSIÓN DE COMPONENTES SANGUINEOS. $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500
14111509
Artículos de papelería12Unidad(L9) TALONARIO CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRANSFUSIÓN DE COMPONENTES SANGUÍNEOS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS. (L9) TALONARIO CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRANSFUSIÓN DE COMPONENTES SANGUÍNEOS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS. $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400
14111509
Artículos de papelería5Unidad(L19) TALONARIO DE PAUTAS ALIMENTARIAS. (L19) TALONARIO DE PAUTAS ALIMENTARIAS. $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
Total Neto $ 192.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.632
TOTAL OC $ 229.432


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.