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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1272565-1399-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CON/ "CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y ESCRITORIO PARA BODEGA GENERAL POR 12 MESES PARA EL HOSPITAL ALTO HOSPICIO"; MES AGOSTO 2024; ID 1272565-138-LE24; FR 2024-458-4". |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1272565-138-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL ALTO HOSPICIO |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle Alemania 3240 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Facturación |
Anibal Pinto 815 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
18741,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto 815 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-09-2024 |
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Proveedor |
Distribuidora Nene Spa |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA NENE SPA
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R.U.T. |
76.067.436-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora Nene Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201512
| Cinta Transparente | 360 | Unidad | (L7) Cinta de embalaje transparente 48mm x 40 mt aprox.
Cinta de Embalaje trasparente 48mm, (caja de 36 unidades) adquisición para 24 meses | OFF-15002 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48x40mt. OFFIX CU
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$ 274,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.640
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$ 98.640
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Total Neto
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$ 98.640
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.742
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$ 117.382
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.