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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1272565-1412-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CON/CONVENIO DE SUMINISTRO INYECTABLES Y PENDIENTES PARA BODEGA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO POR 12 MESES;ID 1272565-83-LR23;2024-1152. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1272565-83-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL ALTO HOSPICIO |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle Alemania 3240 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Facturación |
Anibal Pinto 815 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
75620 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto 815 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-09-2024 |
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Proveedor |
DIFEM LABORATORIOS S A |
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Razón Social |
DIFEM LABORATORIOS S A
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R.U.T. |
79.581.120-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIFEM LABORATORIOS S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102707
| Gluconato de clorhexidina | 200 | Unidad | CLORHEXIDINA GLUCONATO COLUTORIO 0.0012 100 - 150 ml FRASCO (L39).
| CLORHEXIDINA GLUCONATO COLUTORIO 0.0012 100 - 150 ml FRASCO (L39).
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$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 398.000
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$ 398.000
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Total Neto
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$ 398.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.620
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$ 473.620
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.