Orden de Compra. Nº1272565-1509-SE24 "CON / RENOVACIÓN “SERVICIO DE ASEO GENERAL Y LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 6 MESES” ID 1272565-182-LR23 / FR 2024-912-2 MES AGOSTO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1272565-1509-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra CON / RENOVACIÓN “SERVICIO DE ASEO GENERAL Y LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 6 MESES” ID 1272565-182-LR23 / FR 2024-912-2 MES AGOSTO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1272565-182-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL ALTO HOSPICIO
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Alemania 3240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5402 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación Anibal Pinto 815
Comuna Iquique
Impuesto 11759635,8
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRO-CLEAN E.I.R.L
Razón Social JENNY PINILLA LIMPIEZA INDUSTRIAL Y OTROS E.I.R.L.
R.U.T. 76.391.080-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRO-CLEAN E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1GlobalServicio de Aseo General y Limpieza para áreas administrativas, clínicas y operacionales del Hospital de Alto Hospicio. mes de agosto 2.024, Estado de Pago N°6. ID: 1272565-182-LR23Servicio de Aseo General y Limpieza para áreas administrativas, clínicas y operacionales del Hospital de Alto Hospicio. mes de agosto 2.024, Estado de Pago N°6. ID: 1272565-182-LR23 $ 61.892.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.892.820 $ 61.892.820
Total Neto $ 61.892.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.759.636
TOTAL OC $ 73.652.456


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.