Orden de Compra. Nº1272565-90-SE24 "CON/“CONVENIO DE SUMINISTROS DE INSUMOS PARA USO EN LIMPIEZA DE ÁREAS CLÍNICAS DEL HAH POR 12 MESES” DESDE 1272565-67-LE23 FR 2023-664-2 MES ENERO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1272565-90-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-01-2024
Nombre de la Orden de Compra CON/“CONVENIO DE SUMINISTROS DE INSUMOS PARA USO EN LIMPIEZA DE ÁREAS CLÍNICAS DEL HAH POR 12 MESES” DESDE 1272565-67-LE23 FR 2023-664-2 MES ENERO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1272565-67-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL ALTO HOSPICIO
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Alemania 3240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación Anibal Pinto 815
Comuna Iquique
Impuesto 311334
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iquique
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
R.U.T. 76.504.304-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Iquique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel300PaqueteToallas Húmedas desinfectantes a base de amonio cuaternario (presentación paquetes de 1 x100).Toallas Húmedas desinfectantes a base de amonio cuaternario (presentación paquetes de 1 x100). $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638.600 $ 1.638.600
Total Neto $ 1.638.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 311.334
TOTAL OC $ 1.949.934


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.