Orden de Compra. Nº1273-12-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1273-10-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1273-12-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1273-10-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Punta Arenas
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Croacia 722, piso 7°
Comuna Punta Arenas
Impuesto 56410,43
Dirección de Envío de la Factura Croacia 722, piso 7°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lideart Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA LIDEART LIMITADA
R.U.T. 77.244.852-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lideart Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadO401-F9J68A CARTUCHO HP 728 BK 300ML BLACK – ORIGINAL HPfavor facturar a unidad de pago N°1560 - DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA $ 198.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.824 $ 198.824
45101702
Guillotinas de imprenta1UnidadGUILLOTINA NUEVA PLOTTER HP DESINGJET T830-730 - COMPATIBLE ORIGINALfavor facturar a unidad de pago N°1560 - DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA $ 98.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.073 $ 98.073
Total Neto $ 296.897
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.410
TOTAL OC $ 353.307


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.