Orden de Compra. Nº1273-17-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1273-5-L112"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1273-17-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1273-5-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1273-5-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Punta Arenas
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Croacia 722, piso 7°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Croacia 722, piso 7°
Comuna Punta Arenas
Impuesto 19509,01
Dirección de Envío de la Factura Croacia 722, piso 7°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nikan Service
Razón Social JOSE MARCELO GALLARDO CARDENAS
R.U.T. 12.715.907-6
Sucursal Nikan Service
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes8UnidadLimpiador multiuso con gatillo en frasco - tipo fusol.  $ 1.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.032 $ 13.032
14111704
Papel higiénico100UnidadROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, EXTRA SUAVES.  $ 334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.400 $ 33.400
14111703
Toallas de papel90UnidadROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL ULTRA ABSORVENTES.  $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.430 $ 29.430
47131615
Escobillones2UnidadESCOBAS PARA ASEO.  $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.816 $ 1.816
53131606
Desodorantes15UnidadDESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL.  $ 653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.795 $ 9.795
53131608
Jabones1UnidadJabón Gliserina de 5 litros para dispensador.  $ 8.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.094 $ 8.094
47121701
Bolsas de basura14PaqueteBOLSAS PARA BASURA.  $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.112 $ 7.112
Total Neto $ 102.679
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.509
TOTAL OC $ 122.188


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.