Orden de Compra. Nº1274-476-SE10 "Adq. materiales de mantención "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1274-476-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Adq. materiales de mantención
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CIP CRC Iquique
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Rancagua 2727
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación Rancagua 2727
Comuna Iquique
Impuesto 16763,7
Dirección de Envío de la Factura Rancagua 2727
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Toto S.A.
Razón Social FERRETERIA EL TOTO SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 76.084.032-7
Sucursal Ferreteria El Toto S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31351101
Conjuntos de tubos soldados por ultra violeta de a6Unidad no definidaEquipo fluorescente   $ 14.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.230 $ 88.230
Total Neto $ 88.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.764
TOTAL OC $ 104.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.