Orden de Compra. Nº1274-580-SE14 "adq. fosforos minuta mes de Noviembre"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1274-580-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2014
Nombre de la Orden de Compra adq. fosforos minuta mes de Noviembre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1274-41-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CIP CRC Iquique
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Rancagua 2727
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación Rancagua 2727
Comuna Iquique
Impuesto 11856
Dirección de Envío de la Factura Rancagua 2727
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dinse
Razón Social DISTRIBUIDORA INSUMOS EMPRESARIALES ALEJANDRA CONS
R.U.T. 76.002.471-6
Sucursal Dinse
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Cerillas240Unidadfosforos ( 24 paquetes de 10)  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
Total Neto $ 62.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.856
TOTAL OC $ 74.256


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.