Orden de Compra. Nº
1274188-209-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274188-180-COT26 ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA ROSALES DEL BAJO RBD-10651, SOLICITUD N°63
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1274188-209-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274188-180-COT26 ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA ROSALES DEL BAJO RBD-10651, SOLICITUD N°63
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACION
Razón Social
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T.
70.934.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T.
70.934.900-7
Dirección de Facturación
CARLOS CONDELL 320
Comuna
Buin
Impuesto
133999,4
Dirección de Envío de la Factura
CARLOS CONDELL 320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PAPELES AUSTRAL
Razón Social
PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T.
77.404.653-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general
25
Unidad
DETERGENTE LIQUIDO, BOTELLA 5 LTS
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
47131805
Limpiadores de uso general
5
Unidad
DESENGRASANTE PARA COCINA, 5 LTS
$ 3.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.100
$ 17.100
47131805
Limpiadores de uso general
30
Unidad
CLORO GEL IGENIX O SIMILAR
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad
CERA LIQUIDA BLANCA
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.660
$ 38.660
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad
LIMPIA PISOS, BOTELLA 5 LTS
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
ESPONJAS AMARILLAS PACK 5 UNIDADES
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
47131805
Limpiadores de uso general
3
Unidad
TRAPERO MICROFIBRA 50*70 CON OJAL X 20 UNIDADES
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
JABON LIQUIDO ELITE O SIMILAR, BOTELLA 5 LITROS
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
47131805
Limpiadores de uso general
40
Unidad
PAPEL HIGIENICO EXCELLENCE ELITE PLUS O SIMILAR 400 MTS POR ROLLO, 4 ROLLOS
$ 5.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224.000
$ 224.000
47131805
Limpiadores de uso general
50
Unidad
BOLSAS DE BASURA 70*90
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.500
$ 20.500
47131805
Limpiadores de uso general
200
Unidad
TOALLAS DE PAPEL DOBLADAS EXCELLENCE ELITE O SIMILAR, 200 HOJAS X 1 PAQUETE
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
Total Neto
$ 705.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 133.999
TOTAL OC
$ 839.259
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.