Orden de Compra. Nº1274188-209-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274188-180-COT26 ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA ROSALES DEL BAJO RBD-10651, SOLICITUD N°63"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1274188-209-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274188-180-COT26 ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA ROSALES DEL BAJO RBD-10651, SOLICITUD N°63
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T. 70.934.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T. 70.934.900-7
Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 320
Comuna Buin
Impuesto 133999,4
Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAPELES AUSTRAL
Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.404.653-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general25UnidadDETERGENTE LIQUIDO, BOTELLA 5 LTS  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadDESENGRASANTE PARA COCINA, 5 LTS  $ 3.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100
47131805
Limpiadores de uso general30UnidadCLORO GEL IGENIX O SIMILAR  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadCERA LIQUIDA BLANCA  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.660 $ 38.660
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadLIMPIA PISOS, BOTELLA 5 LTS  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadESPONJAS AMARILLAS PACK 5 UNIDADES  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadTRAPERO MICROFIBRA 50*70 CON OJAL X 20 UNIDADES  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadJABON LIQUIDO ELITE O SIMILAR, BOTELLA 5 LITROS  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
47131805
Limpiadores de uso general40UnidadPAPEL HIGIENICO EXCELLENCE ELITE PLUS O SIMILAR 400 MTS POR ROLLO, 4 ROLLOS  $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000
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Limpiadores de uso general50UnidadBOLSAS DE BASURA 70*90  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
47131805
Limpiadores de uso general200UnidadTOALLAS DE PAPEL DOBLADAS EXCELLENCE ELITE O SIMILAR, 200 HOJAS X 1 PAQUETE  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 705.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.999
TOTAL OC $ 839.259


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.