Orden de Compra. Nº1274188-317-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274188-269-COT26 ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA HUMBERTO MORENO RAMIREZ RBD-10649, SOLICITUD N°63"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1274188-317-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274188-269-COT26 ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA HUMBERTO MORENO RAMIREZ RBD-10649, SOLICITUD N°63
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T. 70.934.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T. 70.934.900-7
Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 320
Comuna Buin
Impuesto 26760,93
Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadROLLO PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS 500 METROS  $ 5.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadTOALLA INTERFOLIADA 200 HOJAS CAJA 18 PQTES  $ 16.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.840 $ 33.840
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadCLORO 5 LITROS  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadLIMPIA PISOS 5 LITROS  $ 1.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.052 $ 2.052
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadLIMPIADOR EN CREMA CIF 500ML  $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadBOLSA DE BASURA 80*110  $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.335 $ 10.335
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadBOLSA DE BASURA 50*70  $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.510 $ 3.510
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadBOLSA DE BASURA 70*90  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
Total Neto $ 140.847
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.761
TOTAL OC $ 167.608


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.