Orden de Compra. Nº1274188-433-SE25 "SE REQUIERE EL SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE ABRIL 2025 CON UN COBRO MENSUAL SEGÚN CONTADOR DE COPIAS PARA LOS 14 ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE BUIN Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA CORPORACIÓN SEGÚN CONTRATO ESTABLECIDO RBD-AC"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1274188-433-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SE REQUIERE EL SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE ABRIL 2025 CON UN COBRO MENSUAL SEGÚN CONTADOR DE COPIAS PARA LOS 14 ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE BUIN Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA CORPORACIÓN SEGÚN CONTRATO ESTABLECIDO RBD-AC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T. 70.934.900-7
Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 505-2025 (REVISAR EN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS) del sistema NETCORE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T. 70.934.900-7
Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 320
Comuna *
Impuesto 1710410,1796
Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor arcosa copiers
Razón Social IMPORTADORA ARCOSA COPIERS SPA
R.U.T. 77.029.038-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal arcosa copiers
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Fotocopiadoras22155UnidadCOBRO CONTADOR FOTOCOPIAS COLOR NEGRO A COLOR MES DE ABRIL CON FACTURACIÓN INDIVIDUAL SEGÚN ESTABLECIMIENTO COBRO CONTADOR FOTOCOPIAS COLOR NEGRO A COLOR MES DE ABRIL CON FACTURACIÓN INDIVIDUAL SEGÚN ESTABLECIMIENTO $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.185 $ 605.939
44101501
Fotocopiadoras559306UnidadCOBRO CONTADOR FOTOCOPIAS COLOR NEGRO MES DE ABRIL CON FACTURACIÓN INDIVIDUAL SEGÚN ESTABLECIMIENTOCOBRO CONTADOR FOTOCOPIAS COLOR NEGRO MES DE ABRIL CON FACTURACIÓN INDIVIDUAL SEGÚN ESTABLECIMIENTO $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.033.754 $ 5.033.754
44101501
Fotocopiadoras23357UnidadCOBRO CONTADOR FOTOCOPIAS A COLOR MES DE ABRIL CON FACTURACIÓN INDIVIDUAL SEGÚN ESTABLECIMIENTOCOBRO CONTADOR FOTOCOPIAS A COLOR MES DE ABRIL CON FACTURACIÓN INDIVIDUAL SEGÚN ESTABLECIMIENTO $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.915.274 $ 1.916.675
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Fotocopiadoras37UnidadARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MES DE ABRIL 2025 ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MES DE ABRIL 2025 $ 39.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.445.775 $ 1.445.790
Total Neto $ 9.002.159
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.710.410
TOTAL OC $ 10.712.569


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.