Orden de Compra. Nº1274188-80-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274188-46-COT26 ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA EL ESTABLECIMIENTO LICEO A-131 SECCION BASICA RBD-10638, SOLICITUD N°41"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1274188-80-AG26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 23-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274188-46-COT26 ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA EL ESTABLECIMIENTO LICEO A-131 SECCION BASICA RBD-10638, SOLICITUD N°41
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVEEDOR NO CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTIMADOS DE ENTREGA
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T. 70.934.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T. 70.934.900-7
Dirección de Facturación CARLOS CONDELL 320
Comuna Buin
Impuesto 79758,2
Dirección de Envío de la Factura CARLOS CONDELL 320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emporio House
Razón Social EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T. 76.579.616-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Emporio House
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general12UnidadDESENGRASANTE INDUSTRIAL PARA PISOS  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.880 $ 47.880
47132102
Kits de limpieza de uso general10UnidadBARRE HOJAS GRANDES  $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900
47132102
Kits de limpieza de uso general30UnidadPAÑO MICROFIBRA PARA PISOS 50*70  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
47132102
Kits de limpieza de uso general50UnidadCERA EN BIDON  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.500 $ 249.500
47132102
Kits de limpieza de uso general10UnidadESCOBILLON  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
47132102
Kits de limpieza de uso general10UnidadLIMPIA PISO LAVANDA  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47132102
Kits de limpieza de uso general10UnidadPALA DE BASURA CON MANGO MADERA IMPEKE O SU EQUIVALENTE  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
Total Neto $ 419.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.758
TOTAL OC $ 499.538


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.