Orden de Compra. Nº1274189-200-SE25 "Arriendo impresoras e impresiones de copias - Salu"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1274189-200-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Arriendo impresoras e impresiones de copias - Salu
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T. 70.934.900-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Miraflores 278, Alto Jahuel, Buin.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T. 70.934.900-7
Dirección de Facturación Carlos Condell nro 320
Comuna Buin
Impuesto 206390,54
Dirección de Envío de la Factura Carlos Condell nro 320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Pago Facturas
La Corporación gestiona el pago a 30 días, desde la fecha de recepción de la factura y de la entrega del producto y/o Servicio, ambos requisitos excluyentes, siendo el proceso de pago la ultima semana de cada mes.
Toda factura que llega durante la última semana del mes en curso, queda para pago en proceso de fin de mes siguiente.
Pago Facturas
La Corporación gestiona el pago a 30 días, desde la fecha de recepción de la factura y de la entrega del producto y/o Servicio, ambos requisitos excluyentes, siendo el proceso de pago la ultima semana de cada mes.
Toda factura que llega durante la última semana del mes en curso, queda para pago en proceso de fin de mes siguiente.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor arcosa copiers
Razón Social IMPORTADORA ARCOSA COPIERS SPA
R.U.T. 77.029.038-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal arcosa copiers
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaServicio mes de abril 2025, de arriendo de 13 impresoras de Centros de Salud de CDSB. ID 1274189-200-SE25, Orden de Compra 22241 Servicio mes de abril 2025, de arriendo de 13 impresoras de Centros de Salud de CDSB. ID 1274189-200-SE25, Orden de Compra 22241 $ 507.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.980 $ 507.980
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaServicio mes de abril 2025 de impresiones de color negro para centros de Salud de CDSB. ID1274189-200-SE25, Orden de Compra 22241Servicio mes de abril 2025 de impresiones de color negro para centros de Salud de CDSB. ID1274189-200-SE25, Orden de Compra 22241 $ 578.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.286 $ 578.286
Total Neto $ 1.086.266
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 206.391
TOTAL OC $ 1.292.657


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.