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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1274189-46-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274189-39-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
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R.U.T. |
70.934.900-7 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Condell nro 320 |
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Comuna |
Buin
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Impuesto |
684000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Condell nro 320 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ICCA CHILE SPA |
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Razón Social |
ICCA CHILE SPA
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R.U.T. |
78.171.761-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ICCA CHILE SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83101506
| Servicios de tratamiento de agua | 1 | Unidad | El presente servicio considera el suministro, instalación, reparación, reemplazo, limpieza, sanitización, ajuste y puesta en marcha de los distintos componentes que conforman el sistema de respaldo de agua potable del CESFAM Dr. Héctor García, conforme a las partidas técnicas definidas en el punto 4 del as EETT adjuntas.
VER EETT ADJUNTAS
Proveedor debe ser del rubro | |
$ 3.600.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.600.000
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$ 3.600.000
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Total Neto
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$ 3.600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 684.000
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$ 4.284.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.