Orden de Compra. Nº
1274189-481-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274189-439-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1274189-481-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274189-439-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SALUD
Razón Social
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T.
70.934.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T.
70.934.900-7
Dirección de Facturación
Carlos Condell nro 320
Comuna
Buin
Impuesto
59185
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Condell nro 320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Pago Facturas
Considerar Giro según corresponda:
CENTROS MÉDICOS PRIVADOS (Establecimientos de atención primaria) / CENTROS DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA PRIVADOS
La Corporación gestiona el pago a 30 días, desde la fecha de recepción de la factura y de la entrega del producto y/o Servicio, ambos requisitos excluyentes, siendo el proceso de pago la última semana de cada mes.
Toda factura que llega durante la última semana del mes en curso, queda para pago en proceso de fin de mes siguiente.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Noreste
Razón Social
NORESTE SPA
R.U.T.
76.220.411-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Noreste
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
70141514
Producción de plantas medicinales
25
Unidad
Se requieren 24 plantines distribuidos en las siguientes variedades: 4 plantines ruda 4 PLANTINES ROMERO 4 Plantines de Toronjil Melissa 4 Plantines Orégano 4 Plantines Paico 4 Plantines Manzanilla Ver EETT
$ 1.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.500
$ 34.500
70141514
Producción de plantas medicinales
8
Unidad
Gran Plantín Nativo Sagrado Canelo Ver EETT
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
70141514
Producción de plantas medicinales
2
Unidad
Gran Plantín Nativo Laurel (Txiwe, no el de mesa) Ver EETT
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
70141514
Producción de plantas medicinales
4
Unidad
Planta de Eter (Hierba) Ver EETT
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
70141514
Producción de plantas medicinales
2
Unidad
Planta Culén Ver EETT
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
70141514
Producción de plantas medicinales
4
Unidad
Plantines Salvia Ver EETT
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
10171701
Herbicida de malezas
1
Unidad
Herbicida Sistémico Glifosato 48% 5 Litros Todo Tipo Malezas Ver EETT
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
10171502
Hormonas para plantas
2
Unidad
Fertilizante para Crecimiento Rápido 5L – N-Full Jardín (Rinde hasta 300 plantas) Ver EETT
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
11111503
Tierra de hoja
15
Saco
SACO TIERRA DE HOJA 50 L aprox Ver EETT
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
Total Neto
$ 296.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 15.000
IVA
19
%
$ 59.185
TOTAL OC
$ 370.685
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.