Orden de Compra. Nº1274189-59-SE25 "Arriendo impresoras e impresiones de copias -Salud"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1274189-59-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Arriendo impresoras e impresiones de copias -Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T. 70.934.900-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Miraflores 278, Alto Jahuel, Buin.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T. 70.934.900-7
Dirección de Facturación Condell 320
Comuna Buin
Impuesto 163394,3
Dirección de Envío de la Factura Condell 320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor arcosa copiers
Razón Social IMPORTADORA ARCOSA COPIERS SPA
R.U.T. 77.029.038-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal arcosa copiers
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaServicio mes de enero 2025, de arriendo de 12 impresoras de Centros de Salud de CDSB. ID 1274189-59-SE25, Orden de Compra xxx Servicio mes de enero 2025, de arriendo de 12 impresoras de Centros de Salud de CDSB. ID 1274189-59-SE25, Orden de Compra xxx $ 460.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.613 $ 460.613
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaServicio mes de enero 2025 de impresiones de color negro para centros de Salud de CDSB. ID1274189-59-SE25, Orden de Compra XXXServicio mes de enero 2025 de impresiones de color negro para centros de Salud de CDSB. ID1274189-59-SE25, Orden de Compra XXX $ 399.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.357 $ 399.357
Total Neto $ 859.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.394
TOTAL OC $ 1.023.364


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.