Orden de Compra. Nº1274277-13-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274277-11-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1274277-13-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274277-11-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO
Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO
R.U.T. 65.215.635-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00100170566 del sistema Larrondo.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO
R.U.T. 65.215.635-5
Dirección de Facturación SANTA ROSA 9014
Comuna La Granja
Impuesto 9869,17
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 9014
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico2PaquetePAPEL HIGENICO JUMBO SIMPLE 5 MTS 4 ROLLOS   $ 6.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.102 $ 13.102
47131710
Dispensadores de papel higiénico2PaqueteNOVA PARA DISPENSADOR 2 ROLLOS   $ 7.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.896 $ 14.896
47121502
Accesorios para carros de limpieza3BotellaCLORO GEL IMPEKE 900CC   $ 1.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.105 $ 3.105
47121502
Accesorios para carros de limpieza2UnidadDESODORANTE AMBIENTAL POUPURRI   $ 2.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.208 $ 4.208
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadLUSTRAMUEBLES VIRGINIA EN AEROSOL NARANJA   $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.436 $ 4.436
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadDESINFECTANTE AMBIENTAL LYSOFORM   $ 3.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.996 $ 6.996
47131803
Desinfectantes domésticos2PaqueteSERVILLETAS ELITE 100   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131803
Desinfectantes domésticos10PaqueteBOLSA DE BASURA 50 X 70   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
Total Neto $ 51.943
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.869
TOTAL OC $ 61.812


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.696.988-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.948.194-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.891.121-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.095.492-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.