Orden de Compra. Nº1274277-19-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274277-14-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1274277-19-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274277-14-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO
Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO
R.U.T. 65.215.635-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ANUAL del sistema 100170566.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO
R.U.T. 65.215.635-5
Dirección de Facturación SANTA ROSA 9014
Comuna La Granja
Impuesto 23921
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 9014
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FIRP SPA
Razón Social FIRP SERVICIOS GENERALES SPA
R.U.T. 78.343.707-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FIRP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131608
Cepillos para aseos10Pack10 MANGAS TOLLA DE PAPEL ALTO METRAJE 250 MTS  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
76101501
Servicios de saneamiento de aseos4Unidad4 UNIDADES TRAPERO MICROFIBRA DOBLE 40X40  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
76101501
Servicios de saneamiento de aseos5Unidad5 UNIDADES SERVILLETAS DE MESA 24X24 50 HOJAS X 1 PAQUETE  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
76101501
Servicios de saneamiento de aseos6Unidad6 UNIDADES DE ESPONJA CLASICA VIRUTEX PRO  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
76101501
Servicios de saneamiento de aseos4Unidad4 UNIDADES DE PAÑO MULTIUSO AMARILLO TRADICIONAL 36X36 CM  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
76101501
Servicios de saneamiento de aseos100Unidad100 UNIDADES BOLSA DE BASURA 50X70  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1Unidad1 UNIDAD LIMPIA PIES 80X120 MTS 12MTS  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
76101501
Servicios de saneamiento de aseos3Unidad3 UNIDADES DE LIMPIADOR EN CREMA CIF 750 ML  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
76101501
Servicios de saneamiento de aseos2Unidad2 UNIDADES MOPA REDONDA ALGODON  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
47131608
Cepillos para aseos4Unidad4 UNIDADES LIMPIADOR DE PISO 5LTS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131608
Cepillos para aseos6Unidad6 UNIDADES DE CLORO GEL 900 ML  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
Total Neto $ 125.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.921
TOTAL OC $ 149.821


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.