Orden de Compra. Nº1274277-34-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274277-35-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1274277-34-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274277-35-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO
Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO
R.U.T. 65.215.635-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00100170566 del sistema Larrondo.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO
R.U.T. 65.215.635-5
Dirección de Facturación SANTA ROSA 9014
Comuna La Granja
Impuesto 22942,31
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 9014
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131614
Abrazaderas para el equipo de limpieza8Paquete4 PQTE. PAPEL HIGIENICO JUMBO SIMPLE DE 500 MTS 4 ROLLOS 4 PQT. NOVA PARA DISPENSADOR 2 ROLLOS   $ 7.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.616 $ 58.616
47131614
Abrazaderas para el equipo de limpieza2UnidadLIMPIA PISO LAVANDA O LIMON DE 5 LTRS   $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.512 $ 3.512
47131614
Abrazaderas para el equipo de limpieza5BotellaCLORO GEL IMPEKE 900CC   $ 1.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.440 $ 5.440
47131614
Abrazaderas para el equipo de limpieza20Unidad4 LUSTRA MUEBLES INTRA PREMIO LAVANDA 4 DESODORANTE AMBIENTAL GLADE LAVANDA O LIMON 4 DESINFECTANTE DE AMBIENTE LYSOFORM 4 JABON LIQUIDO DE MANOS 4 TRAPEROS HUMEDOS LAVANDA VIRGINIA   $ 1.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.080 $ 35.080
47131614
Abrazaderas para el equipo de limpieza4Paquete2 PQT. SERVILLETAS ELITE 100 2 PQT. PAÑOS DE LIMPIEZA AMARILLOS   $ 2.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.516 $ 10.516
47131614
Abrazaderas para el equipo de limpieza10Paquete10 QTS. BOLSA DE BASURA M 50X70   $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060 $ 3.060
47131614
Abrazaderas para el equipo de limpieza5Paquete5 PQT. BOLSA DE BASURA GRANDES   $ 777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.885 $ 3.885
47131614
Abrazaderas para el equipo de limpieza1Paquete1 PQT. ESPONJA DE LOZA   $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640 $ 640
Total Neto $ 120.749
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.942
TOTAL OC $ 143.691


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.607.224-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.835.031-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.